Buenos dias,
hace un tiempo lo logre hacer, les comento como lo realice:
Modulo: Ventas
Ventana: Configuracion
Opcion: Configuracion de Procesamiento de Pedidos de Ventas
* Dentro de esta ventana buscamos la opcion:
*Configuracion de Documento de Ventas y Seleccionamos Factura.
* Se abre la Ventana: Config. Facturas de Ventas
* En Id de Factura, con la lupa buscamos “Nota de Debito”
Al seleccionar la opcion “Nota de Debito” en la parte inferior de la pantalla podemos observar las opciones que stenemos para el documentos. entre ellas la opcion Eliminar Documento, la Tildamos y luego le colocamos una clave.
Guardamos todos los cambios.
Vamos a la Nota de Debito que queremos elimar, seleccionamos la opcion eliminar, nos pide la clave que colocamos anteriormente y queda eliminado el documento.
Nota: si las opciones no estan tildadas, no podemos hacer ninguna de ellas aun cuando nuestro usuario sea SA.
Espero sea de Utilidad para otros.